Propuesta de fortalecimiento del sistema de control interno para la Unidad de Programación y Seguimiento de Materiales y Suministros, del proceso de administración de bienes, del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial de Costa Rica
Fecha
2024
Autores
De Castro Cartín, Juliana María
Lazo Ocampo, Denis Adolfo
Título de la revista
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Editor
Resumen
Descripción
Palabras clave
COMPRAS OFICIALES, CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA, CONTROL INTERNO, Costa Rica, LICITACION PUBLICA
Citación
https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/23529