Propuesta de fortalecimiento del sistema de control interno para la Unidad de Programación y Seguimiento de Materiales y Suministros, del proceso de administración de bienes, del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial de Costa Rica

Fecha

2024

Autores

De Castro Cartín, Juliana María
Lazo Ocampo, Denis Adolfo

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Palabras clave

COMPRAS OFICIALES, CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA, CONTROL INTERNO, Costa Rica, LICITACION PUBLICA

Citación

https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/23529